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          國資委發(fā)文深化央企內(nèi)部審計監(jiān)督

          新聞來源: 國務(wù)院國資委網(wǎng)站      發(fā)布時間:2020-10-15

            新華社北京10月13日電 為推動中央企業(yè)構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系,國務(wù)院國資委近日制定印發(fā)了《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》,對深化央企內(nèi)部審計監(jiān)督工作提出了要求。

            圍繞進(jìn)一步完善中央企業(yè)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)和管理體制機制,實施意見明確提出建立健全黨委(黨組)、董事會(或主要負(fù)責(zé)人)直接領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)體制,發(fā)揮董事會審計委員會管理和指導(dǎo)作用,完善激勵約束機制,壓實工作責(zé)任,加強集團總部對央企內(nèi)部審計工作的統(tǒng)一管控。

            實施意見突出關(guān)鍵環(huán)節(jié),強化對提質(zhì)增效穩(wěn)增長、突出主責(zé)主業(yè)、混合所有制改革、大額資金管控、對賭模式并購?fù)顿Y、高風(fēng)險金融業(yè)務(wù)和“三重一大”事項等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度,提出了加強內(nèi)部審計監(jiān)督等一系列具體工作要求。

            針對近年來經(jīng)濟責(zé)任審計、境外經(jīng)營投資、內(nèi)控體系建設(shè)、審計整改落實及結(jié)果運用等方面新的工作要求和存在的突出問題,實施意見進(jìn)一步細(xì)化了相關(guān)要求。例如,強調(diào)切實推進(jìn)境外審計全覆蓋、常態(tài)化,對重點境外經(jīng)營投資項目(投資額1億美元以上)或重要境外企業(yè)(機構(gòu)),每年至少應(yīng)審計1次。

            實施意見明確,要加強出資人對央企內(nèi)部審計工作的監(jiān)管,組織開展檢查評價,加大內(nèi)部審計責(zé)任追究力度。

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